|
|
Faktúra |
6057000123
|
dodávka tepla a TÚV za 03/2025
|
11 094,51 |
s DPH |
|
1015130113
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo ,spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6821318355
|
úhrada poistného od 02.05.2025 do 01.11.2025 - zodpovednosť školy
|
187,81 |
s DPH |
|
6821318355
|
10.04.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201912
|
list bianco s vodotlačou štátneho znaku SR - OF
|
|
s DPH |
15/2025
|
|
08.04.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677490
|
elektrina za 03/2025
|
1 605,31 |
s DPH |
|
5100012239
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
odpad zo ŠJ 3/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
07.04.2025 |
M+M systematic s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250129
|
kytica - ocenenie učiteľov
|
35,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
05.04.2025 |
Mária Dlugošová |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25146
|
spracovanie PAM za mesiac Marec 2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
01_2024
|
04.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500383
|
el.výpl.pásky 12/2024 - 02/2025
|
19,21 |
s DPH |
|
1/2020
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367215731
|
telekomunikačné služby - pevné linky
|
55,57 |
s DPH |
|
1-794775566567, 1-794775566261
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25145
|
účtovnícke služby za 3/2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
01/2020
|
04.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8602528701
|
plyn za 4/2025
|
31,00 |
s DPH |
|
9100107500
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5241406947
|
prenájom kopíriek a tlač
|
814,27 |
s DPH |
|
00252/19/210
|
01.04.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
lampa s modulom do dataprojektoru
|
143,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101491
|
dodávka internetových služieb 04/2025
|
1,23 |
s DPH |
|
DOL_0313028
|
01.04.2025 |
Delta Online spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92084272
|
pitný režim
|
0,04 |
s DPH |
|
202404
|
01.04.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a..s |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
gastro servítky - ŠJ, čistiaci protriedok na storjové čistenie podláh
|
81,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
TIDY SERVIS s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
demontáž tabule
|
86,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
DAFFER spol s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
režijné náklady za podané obedy 3/2025
|
1 132,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA 0020250277
|
občerstvenie - Deň učiteľov
|
840,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
31.03.2025 |
BUILDING CITY, s.r.o., Hotel ROCA |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
prevádzkové náklady za podané obedy 3/2025
|
389,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |