|
Faktúra |
202584045
|
lampa s modulom do dataprojektoru
|
143,66 |
s DPH |
21/2025
|
|
28.04.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
20250007
|
vedenie záujmového útvaru detská atletika v CVČ
|
120,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
23.04.2025 |
MIroslava Kuišová |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
5057000133
|
vyúčtovanie za dodávku tepla a TUV za 2024
|
-19 502,74 |
s DPH |
|
1015130113
|
23.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
8001387489
|
úhrada poistného od 27.05.2024 - 26.08.2025 - poistenie majetku a zodpovednosti
|
574,36 |
s DPH |
|
8001387489
|
23.04.2025 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
8367608002
|
telekomunikačné služby -mobily
|
60,42 |
s DPH |
|
1-736991844339,1-736995071267
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
112505945
|
nájom za kontajnery a separ. odvoz
|
44,90 |
s DPH |
|
zm-ko-od19-0232_sz
|
15.04.2025 |
Kosit a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
2502011
|
Projekt tréneri v škole
|
80,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
15.04.2025 |
Aikido akadémia |
Základná škola, Bukovecká 17, Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
2502010
|
Projekt tréneri v škole
|
60,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
15.04.2025 |
Aikido akadémia |
Základná škola, Bukovecká 17, Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
F250451318
|
demontáž tabule
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DAFFER spol s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
20251277
|
kooridnátor kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
20251548
|
GDPR - zodpovedná osoba 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
6057000123
|
dodávka tepla a TÚV za 03/2025
|
11 094,51 |
s DPH |
|
1015130113
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo ,spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
6821318355
|
úhrada poistného od 02.05.2025 do 01.11.2025 - zodpovednosť školy
|
187,81 |
s DPH |
|
6821318355
|
10.04.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
2252201912
|
list bianco s vodotlačou štátneho znaku SR - OF
|
|
s DPH |
15/2025
|
|
08.04.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7293677490
|
elektrina za 03/2025
|
1 605,31 |
s DPH |
|
5100012239
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
7292396825
|
elektrina za 04/2025
|
1 380,69 |
s DPH |
|
5100012239
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
2025042
|
odpad zo ŠJ 3/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
07.04.2025 |
M+M systematic s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
250129
|
kytica - ocenenie učiteľov
|
35,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
05.04.2025 |
Mária Dlugošová |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
25145
|
účtovnícke služby za 3/2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
01/2020
|
04.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
8367215731
|
telekomunikačné služby - pevné linky
|
55,57 |
s DPH |
|
1-794775566567, 1-794775566261
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |